5月22日,微创医疗(00853.HK)召开股东大会,审议此前达成的可换股融资协议等事项,并就投资者关切的问题进行了详细的解答,不仅为投资者提供了深入了解微创医疗发展战略与未来展望的重要窗口,也为全球投资者注入对微创医疗长期价值增长的信心与期待。微创医疗董事长兼首席执行官常兆华博士及公司高管出席。
在此前的4月份,微创医疗宣布获得高瓴等提供的1.5亿美元可换股定期贷款融资,外加多家金融机构合计超3亿美元的信贷支持,有效缓解了公司当前的现金流和债务压力,并为后续战略调整提供了必要的财务缓冲。值得一提的是,近日摩根士丹利在其最新发布的研究报告中,对微创医疗给出了“与大市同步”的评级,并将微创医疗的目标价从8.4港元上调至9港元。
产品线布局完整 由研发导向转为研发与市场平衡
作为创新型高端医疗器械集团,自成立以来,微创医疗依托其冠脉产品的坚实基础,始终坚持高额且持续的研发投入,如今效果已然显现。从2023年初至2024年4月,微创医疗共有44款产品获得国家药监局批准上市,19款产品获美国FDA核准,20款产品获欧盟安全合格(CE)认证。截至目前,微创医疗累计有33款产品被纳入国家创新医疗器械特别审批程序,连续九年在医疗器械同业中排名第一。
鉴于公司产品线目前已覆盖了主要的市场领域,实现了较为完整的布局,微创医疗董事长兼首席执行官常兆华在股东大会上向投资者传达了重要的战略转变,自去年开始,微创医疗的战略重心已经从由研发转变为产品的推广和盈利提升,致力于实现公司的可持续发展。这意味着,相较于过往,公司未来将不再单纯追求研发投入的持续扩张,而是更加注重产品研发和市场推广的平衡优化和执行。
在集团产品组合优势愈发凸显的基础上,微创医疗将在全球维度充分挖掘营销方面信息共享及优势互补的潜力,继续加强渠道资源整合,进一步提升入院效率及单院产出。此外,后续新产品带来的增量收入也将为集团的整体增长持续贡献新动能。
会上,微创医疗管理层也提及了亮眼的海外业务。近几年微创医疗积极推进全球布局,在海外市场的拓展方面打下了扎实基础。2023年,出海业务实现收入5,700万美元,同比增长约54%。一体化的全球统筹运营,将助力微创医疗形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合,于全球范围内提高微创品牌核心竞争力及可持续发展能力。
重视财务健康 扎实有效推进成本控制
由于前期大量的研发投入,微创医疗2023年净亏损6.49亿美元,经营现金流出净额达到2.32亿美元。在2023年财报中和业绩说明会上,微创医疗均强调,将重视财务报表的健康度和现金流的充裕性,计划通过聚焦核心业务、提高收入和降低研发费用等相关费用率,以期在未来几年实现大幅度减亏并达到盈亏平衡。
此次股东大会上,微创医疗也提到了正在进行的成本控制及效率提升措施。公司表示,人员缩减和业务收缩等举措,从某种程度上可视作是对内部资源的一次整合过程,旨在通过优化配置来提升整体运营效率,也是公司良性、主动的调整。
事实上,2023年微创医疗已执行了多项控费举措。通过全面聚焦核心项目,以价值为导向控制研发投入,公司的研发费用实现了约10%的下降。同时,公司的组织架构也得到有效的精简,管理费用下降约19%。得益于有效的成本控制,微创医疗2023年经调整净亏损同比收窄约14%,运营效率得到了一定的提升。
在2023年启动的一系列增效降本举措已经初见成效的基础上,今年微创医疗也将继续全面推进这一策略,以此作为增强财务健康的有力手段。据了解,一季度公司的各项财务指标均在有序推进,彰显了微创医疗的既定战略正得到扎实而有效的实施。
分析人士指出,随着股东大会的结束,微创医疗向市场和投资者传递了清晰的信号:公司正站在新的起点上,将以坚定的信心和在医疗器械领域的前瞻布局应对挑战,推动企业迈向高质量发展的新阶段。
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